淮北市审计局2023年部门项目绩效自评结果及绩效评价报告
关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1347.23万元。围绕资金使用、项目管理等方面,客观分析项目的产出与效果,科学进行绩效评价,评价结果显示项目达到了预期绩效目标。
组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,评价结果显示项目达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“投资跟踪审计经费”等4个项目开展了部门绩效评价,涉及资金1347.23万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看,围绕资金使用、项目管理等方面,客观分析项目的产出与效果,科学进行绩效评价,评价结果显示项目达到了预期绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映审计事业费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
审计事业费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。全年预算数为321.7万元,执行数为311.52万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:主要产出和效果:通过项目实施,我局充分认识开展财政支出绩效自评工作的必要性和重要性,加强对财政项目支出绩效自评工作的组织领导。注重财务室与项目用款科室的沟通协调,及时掌握项目进展情况、资金使用情况,确保资金有序使用。围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面,客观分析项目的产出与效果,科学进行绩效评价,不断提升资金管理水平。发现的主要问题:支出进度较慢。下一步改进措施:加强第三方复核工作。
审计事业费的《项目支出绩效自评表》。
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       项目支出绩效自评表  | 
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       (2023年度)  | 
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       项目名称  | 
      
       审计事业费  | 
    |||||||||
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       主管部门  | 
      
       011-淮北市审计局  | 
      
       实施 单位  | 
      
       011001-淮北市审计局  | 
    |||||||
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       项目资金 (万元)  | 
      
       
  | 
      
       年初预算数  | 
      
       全年预算数  | 
      
       全年执行数  | 
      
       分值  | 
      
       执行率  | 
      
       得分  | 
    |||
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       年度资金 总额:  | 
      
       321.7  | 
      
       321.7  | 
      
       311.519  | 
      
       10  | 
      
       96.84%  | 
      
       9.68  | 
    ||||
| 
       其中:本年财政拨款  | 
      
       321.7  | 
      
       321.7  | 
      
       311.519  | 
      
       —  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
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       上年结转 资金  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       —  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       其他资金  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       —  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       年度总体目标  | 
      
       预期目标  | 
      
       实际完成情况  | 
    ||||||||
| 
       完成全年绩效目标  | 
      
       完成全年绩效目标  | 
    |||||||||
| 
       绩效指标  | 
      
       一级指标  | 
      
       二级指标  | 
      
       三级指标  | 
      
       年度指标值  | 
      
       实际完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改进措施  | 
    ||
| 
       产出指标(50分)  | 
      
       数量指标  | 
      
       审计项目完成数量  | 
      
       ≤50个  | 
      
       42  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      
       按照审计计划序时完成  | 
    |||
| 
       质量指标  | 
      
       审计报告优秀率  | 
      
       ≥90%  | 
      
       100  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      
       审计报告优秀率较高  | 
    ||||
| 
       时效指标  | 
      
       审计项目完成时效性  | 
      
       ≤60天  | 
      
       60  | 
      
       20  | 
      
       20  | 
      
       按照审计计划序时完成  | 
    ||||
| 
       成本指标  | 
      
       完成本年度审计项目所需费用  | 
      
       ≤350万元  | 
      
       311.52  | 
      
       10  | 
      
       8  | 
      
       审计项目未结束,劳务费未结算  | 
    ||||
| 
       效益指标(30分)  | 
      
       经济效益指标  | 
      
       审计查出违规金额  | 
      
       ≥1000元  | 
      
       2000  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       审计查出违规金额  | 
    |||
| 
       社会效益指标  | 
      
       对加强领导干部行使权力的制约的影响程度  | 
      
       较高  | 
      
       达成预期指标  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       达成预期指标  | 
    ||||
| 
       对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪的影响程度  | 
      
       较高  | 
      
       达成预期指标  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       达成预期指标  | 
    |||||
| 
       生态效益指标  | 
      
       自然资源资产审计对生态效益影响程度  | 
      
       较高  | 
      
       达成预期指标  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       达成预期指标  | 
    ||||
| 
       可持续影响指标  | 
      
       对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度  | 
      
       较高  | 
      
       达成预期指标  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       达成预期指标  | 
    ||||
| 
       对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪的可持续影响程度  | 
      
       较高  | 
      
       达成预期指标  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       达成预期指标  | 
    |||||
| 
       满意度指标(10分)  | 
      
       满意度指标  | 
      
       审计人员满意度  | 
      
       ≥90%  | 
      
       100  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       满意度较高  | 
    |||
| 
       被审计单位满意度  | 
      
       ≥90%  | 
      
       100  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      
       满意度较高  | 
    |||||
| 
       总分  | 
      
       
  | 
      
       100  | 
      
       97.68  | 
      
       
  | 
    ||||||
所有项目绩效自评表详见“附件2:2023年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2023年度投资跟踪审计经费项目绩效评价报告》详见“附件3:2023年度投资跟踪审计经费项目绩效评价报告”。
            
            

皖公网安备 34060002010036号


