市水务局扎实推进审计发现问题整改
2024年,市审计局对市水务局2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。市水务局党组高度重视审计整改工作,截至目前,审计查出的30个问题中,21个立行立改类问题已整改完成,9个分阶段整改类问题正按整改计划稳步推进。一是压实整改责任。建立“一把手”亲自抓、分管负责同志具体抓、责任科室牵头落实的审计整改工作机制。对审计查出的问题,逐项分析问题产生原因,在充分咨询审计、财政等部门意见的基础上,研究制定切实可行的整改方案,建立任务清单和整改台账,明确整改措施、责任人、整改时限和目标要求,实事求是分类推进整改。二是加强贯通协同。采取有效措施落实审计建议,打好审计整改“组合拳”。将审计整改纳入局重点工作任务,通过党组会、例会和专题会议定期调度整改情况,每月跟踪检查督查,确保各项整改任务高质量完成。三是强化结果运用。坚持当下改和长久立相结合,针对“水政案件调查不严谨”“项目资金绩效管理方面存在的问题”“部分委托服务未实施公开竞争机制”“合同管理不规范”等问题,制定完善水行政执法巡查制度、水行政执法考核奖惩制度、水行政执法责任追究制度、预算绩效考核管理办法、限额以下政府采购和招投标管理办法、合同管理暂行规定等8项制度,推动标本兼治。